為(wei) 進一步做好省審計廳融資平台審計發現問題整改工作,8月11日下午,集團審計內(nei) 控部召開審計整改工作討論會(hui) 。
會(hui) 上,審計內(nei) 控部相關(guan) 負責人對審計發現的三類十九個(ge) 問題逐一進行深入分析,從(cong) 完善製度、規範管理、分類施策、細化措施等多角度剖析問題產(chan) 生的原因、應對的方法和整改的措施,明確整改責任單位。並對大家提出的問題進行了一一解答。
參會(hui) 人員表示,此次整改工作討論會(hui) 既提高了大家對審計整改工作的重視程度,又理清了整改工作推進的方法和措施,對日後的業(ye) 務推進有很大的幫助。
集團發展經營部、財務部、信息產(chan) 業(ye) 園、能源公司、置業(ye) 公司、投資公司、發展集團相關(guan) 人員參加。
